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做爱电影 竹溪经济社会调查队2021年单位预算公开

2021-03-14 08:23 做爱电影

目     录


 一、做爱电影 竹溪经济社会调查队概况

(一)主要职能

(二)预算单位构成

二、做爱电影 竹溪经济社会调查队2021年单位预算情况说明

(一)单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

2.单位预算支出及构成情况

3.单位预算支出增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算情况

2.财政拨款支出预算情况

3.一般公共预算支出情况

4.一般公共预算基本支出情况

5.政府性基金预算支出情况

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

(四)机关运行经费情况

(五)政府采购预算情况

(六)国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

(一)财政专项支出情况

(二)专项转移支付支出情况

(三)举借政府债务情况

(四)扶贫资金使用情况

五、名词解释

六、做爱电影 竹溪经济社会调查队2021年单位预算附表

  

根据《省财政厅关于做好2021年省级单位预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔20218号)的要求和做爱电影 依法批复的2021年做爱电影 竹溪经济社会调查队预算收支数据,本着真实性、完整性和合法性的原则,我单位按照统一的范围、格式、内容和时限要求,公开了单位2021年预算有关报表,现将有关情况说明如下:

一、做爱电影 竹溪经济社会调查队概况

(一)主要职能

组织实施地方经济社会调查工作;协助完成地方经济普查等大型国情国力普查工作;协助和配合县做爱电影 开展统计调查工作;完成省、市做爱电影 交办的各项统计调查任务。

(二)预算单位构成

做爱电影 竹溪经济社会调查队为参公管理事业单位,核定编制5人,实有在职人数5人。


二、做爱电影 竹溪经济社会调查队2021年单位预算情况说明

(一)单位预算收支情况说明

1.单位预算收入及构成情况

  2021年单位预算收入为101.19万元。由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较。

2.单位预算支出及构成情况

2021年单位预算支出101.19万元。其中,基本支出91.19万元,占总支出的90%;项目支出10万元,占总支出的10%。本年支出构成为:一般公共服务支出92.93万元,占本年支出91.8%;社会保障和就业支出8.26万元,占本年支出8.2%

3.单位预算支出增减变化情况

2021年单位预算支出101.19万元。其中:

(1)基本支出91.19万元。

(2)项目支出10万元。

由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算情况

2021年财政拨款收入预算总额101.19万元,由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总额101.19万元,由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较。从支出分类看,一般公共服务支出92.93万元,占财政拨款支出91.8%;社会保障和就业支出8.26万元,占财政拨款支出8.2%

3.一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出101.19元,由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较。构成如下:

(1)一般公共服务支出92.93万元,占一般公共预算支出92%,包括以下支出:

一是行政运行支出82.93万元,主要用于本单位在职人员津补贴工资奖励等人员经费,保障机关正常运行、开展日常工作的公用经费支出。

二是专项统计业务支出10万元,主要是全省统计监测与执法经费10万元,主要用于开展统计数据执法检查,统计抽样调查等方面的支出。

2)社会保障和就业支出8.26万元,占一般公共预算支出的8.2%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金等支出。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出91.19万元,由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较。构成及增减情况如下:

1)人员支出80.69万元,由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较。

工资福利支出80.69万元,其中:发放基本工资25.71万元、津贴补贴14.7万元、奖金21.16万元,缴纳基本养老保险缴费8.26万元、其他社会保障缴费3.8万元,住房公积金7万元;其他工资福利支出0.06万元。

2)日常公用支出10.5万元,全部为商品和服务支出。由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较。

5.政府性基金预算支出情况

竹溪调查队无此项支出。

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算总额0万元,明细如下:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

 ()机关运行经费情况

2021年竹溪调查队机关运行经费预算总额为10.5万元,全部为商品和服务支出,由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较。

机关运行经费分项为:办公费2.28万元,工会经费1.42万元,福利费2.8万元,其他交通费4万元。

()政府采购预算情况

 根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知》要求,2021年我单位编制政府采购预算0万元,由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较。

    ()国有资产占用情况

我单位固定资产均由局机关统一管理,统一按照省财政要求,管理核算国有资产,竹溪调查队没有单独核算国有资产。


三、预算绩效工作情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和单位整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置指标体系和绩效目标,初步建立绩效导向的预算管理制度。涉及我单位的项目1个,统计执法与监测项目经费10万元,占年初预算一般项目支出总额的9.8%。从评价情况来看,单位整体支出绩效评价结果为“优”,各项目年初设定的绩效指标均已完成。二是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控,确保预算绩效目标的实现。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标情况

2021年我单位涉及的项目经费为全省统计监测与执法经费,包括全省统计执法专项经费等二级项目。这些项目绩效目标都是根据省、市、县对统计系统的指示要求以及我局职能责任和年度统计任务设置的,每个子项目都有不同的统计目标和要求。效益指标设置有“政府单位及社会公众满意度”、“统计分析报告采用率”“调研工作覆盖率”、“数据资源共享程度”,产出指标设有“统计年鉴发布及时性”、“数据库更新频率”、“数据发布及时性”、“业务培训完成率”等指标。


四、其他需要说明的情况

(一)财政专项支出情况

我单位无财政专项支出情况,由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较

(二)专项转移支付支出情况

我单位无专项转移支付支出情况,由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较

(三)举借政府债务情况

我单位无举借政府债务支出情况,由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较

(四)扶贫资金使用情况

我单位无扶贫资金支出情况,由于是新开立的零余额账户,无法与上年进行比较


    五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。

   ()一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指竹溪经济社会调查队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (三)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):竹溪经济社会调查队的在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

  (四)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计单位开展人口普查 、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):竹溪经济社会调查队用于机关事业单位养老保险缴费支出,离休人员的支出、退休人员统筹外的支出。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (八)“三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国()费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国()费反映单位工作人员公务出国()的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 (九)机关运行经费:指公用经费。


六、做爱电影 竹溪经济社会调查队2021年单位预算公开表



附件:

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