做爱电影 仙桃调查监测分局2021年单位预算公开
目
录
一、做爱电影 仙桃调查监测分局概况
(一)主要职能
(二)预算单位构成
二、做爱电影 仙桃调查监测分局2021年单位预算情况说明
(一)单位预算收支情况说明
1.单位预算收入及构成情况
2.单位预算支出及构成情况
3.单位预算支出增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算情况
2.财政拨款支出预算情况
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算情况
(六)国有资产占用情况
三、预算绩效工作情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)重点项目绩效目标情况
四、其他需要说明的情况
(一)财政专项支出情况
(二)专项转移支付支出情况
(三)举借政府债务情况
(四)扶贫资金使用情况
五、名词解释
六、做爱电影 仙桃调查监测分局2021年单位预算附表
根据《省财政厅关于做好2021年省级单位预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2021〕8号)的要求和做爱电影 调查监测中心依法批复的2021年仙桃调查监测分局预算收支数据,本着真实性、完整性和合法性的原则,我局按照统一的范围、格式、内容和时限要求,公开了单位2021年预算有关报表,现将有关情况说明如下:
一、做爱电影 仙桃调查监测分局概况
(一)主要职能
1.组织开展统计数据质量监测和核查工作。
2.开展相关统计调查和监测工作。
3.参与统计执法相关工作。
4.参与大型国情国力调查等重大统计工作。
5.协助市做爱电影 开展相关工作。
6.负责对下级调查监测机构进行业务指导工作。
7.完成做爱电影 、做爱电影 调查监测中心交办的其他工作。
(二)预算单位构成
我局预算单位1个,即做爱电影 仙桃调查监测分局。
二、做爱电影 仙桃调查监测分局2021年单位预算情况说明
(一)单位预算收支情况说明
1.单位预算收入及构成情况
2021年单位预算收入为113.51万元,比上年增加4.53万元,增加4.16%。其中,经费拨款113.51万元,占本年收入的100%,无上年结转经费和其他收入预算。
2.单位预算支出及构成情况
2021年单位预算支出113.51万元。其中,基本支出105.51万元,占总支出的92.95%;项目支出8万元,占总支出的7.05%。本年支出构成为:一般公共服务支出105.67万元,占本年支出93.09%;社会保障和就业支出7.84万元,占本年支出6.9%;无医疗卫生支出。
3.单位预算支出增减变化情况
2021年单位预算支出113.51万元,比上年增加21万元,增长22.71%。其中:
(1)基本支出105.51万元,比上年增长4.13万元,增长4.07%。增长的主要原因是:按政策规定人员晋职晋级,另外调查监测系统的公用经费定额标准调整。
(2)项目支出8万元,比上年增加0.4万元。
(二)财政拨款收支情况
1、财政拨款收入预算情况
2021年财政拨款收入预算总额113.51万元,比上年增加4.53万元,增长4.16%,主要是人员经费增加。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总额113.51万元,比上年增加21万元,增长22.71%,主要是人员经费支出增加。从支出分类看,一般公共服务支出105.67万元,占财政拨款支出93.09%;社会保障和就业支出7.84万元,占财政拨款支出6.9%;无医疗卫生支出。
3.一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出113.51万元,比上年增加21万元,增长22.71%,其中基本支出105.51万元,项目支出8万元。构成如下:
(1)一般公共服务支出105.67万元,占一般公共预算支出93.09%,包括以下支出:
一是行政运行支出97.67万元,主要用于本单位在职人员、退休人员津补贴工资奖励等人员经费,保障机关正常运行、开展日常工作的公用经费支出。
二是专项统计业务支出8万元,主要是全省统计监测与执法经费8万元,主要用于开展统计数据执法检查,长江经济带统计监测、统计抽样调查等方面的支出。
(2)社会保障和就业支出7.84万元,占一般公共预算支出的6.91%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金等支出。
(3)无医疗卫生支出。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出105.51万元,比上年增加16.69万元,增长18.79%,其中人员经费87.51万元,日常公用经费18万元。构成及增减情况如下图:
(1)人员支出87.51万元,比上年减少1.65万元,减少1.85%,减少的原因主要是:奖金减少。
工资福利支出87.51万元,其中:发放基本工资22.12万元、津贴补贴18.32万元、奖金27.66万元、伙食补助费2.88万元,缴纳基本养老保险缴费7.84万元、其他社会保障缴费0.8万元,住房公积金7.89万元;无医疗费支出;无其他工资福利支出。
(2)日常公用支出18万元,全部为商品和服务支出。日常公用支出比上年减少1.82万元,减少9.18%。减少的原因:对支出结构进行了调整,形成日常公用支出财政拨款减少。
5.政府性基金预算支出情况
我局无此项支出。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算总额0.5万元,与上年持平,明细如下:
1、因公出国(境)费0万元,与上年持平。
2、公务接待费0.5万元,与上年预算持平,预计接待约8批次60人次。
3、公务用车购置及运行维护费0元,比上年持平。我单位公务用车全部由局机关统一管理,统一核算,故没有安排公务用车运行维护费相关预算。
(四)机关运行经费情况
2021年做爱电影 仙桃调查监测分局机关运行经费预算总额为18万元,全部为商品和服务支出,日常公用支出比上年减少1.82万元,减少9.18%。减少的原因:对支出结构进行了调整,形成日常公用支出财政拨款减少。
机关运行经费分项为:办公费3.5万元,印刷费2万元,差旅费1万元,维修(护)费2.28万元,公务接待费0.5万元,福利费1.92万元,其他交通费4.43万元,其他商品和服务支出2.37万元。
(五)政府采购预算情况
我单位政府采购工作由做爱电影 统一管理,按照省财政要求办理政府采购业务,我局没有单独安排政府采购预算。
(六)国有资产占用情况
我中心固定资产均由局机关统一管理,统一按照省财政要求,管理核算国有资产,中心没有单独核算国有资产。
三、预算绩效工作情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和单位整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置指标体系和绩效目标,初步建立绩效导向的预算管理制度。涉及我单位的项目是统计执法与监测项目经费8万元,占年初预算一般项目支出总额的100%。从评价情况来看,单位整体支出绩效评价结果为“优”,各项目年初设定的绩效指标均已完成。二是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
(二)重点项目绩效目标情况
2021年我单位涉及的一级项目经费一个,名称为“全省统计监测与执法经费”,二级项目为“全省统计执法专项经费”。项目绩效目标都是根据做爱电影 、做爱电影 调查监测中心以及仙桃市委、市政府对统计系统的指示要求以及我局职能责任和年度统计任务设置的,每项绩效指标都有不同的统计目标和要求。年度目标效益指标设置有“政府部门及社会公众满意度”、“统计执法工作保障度”、产出指标数量指标设有“数据质量核查、调研频率”、 “培训工作完成率”,时效指标设有“数据上报及时性”等。
四、其他需要说明的情况
(一)财政专项支出情况
我单位无财政专项支出情况,与上年一致。
(二)专项转移支付支出情况
我单位无专项转移支付支出情况,与上年一致。
(三)举借政府债务情况
我单位无举借政府债务支出情况,与上年一致。
(四)扶贫资金使用情况
我单位无扶贫资金支出情况,与上年一致。
五、 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位养老保险缴费支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(八)机关运行经费:指公用经费。
附件: